4月29日,A股上市公司鼎汉技术(300011)发布2024年全年业绩报告,其中,净利润1111.63万元,同比下降37.69%。
根据同花顺财务诊断大模型对其本期及过去5年财务数据1200余项财务指标的综合运算及跟踪分析,鼎汉技术近五年总体财务状况低于行业平均水平。具体而言,现金流、营运能力良好。
净利润1111.63万元,同比下降37.69%
从营收和利润方面看,公司本报告期实现营业总收入15.88亿元,同比增长4.63%,净利润1111.63万元,同比下降37.69%,基本每股收益为0.02元。
从资产方面看,公司报告期内,期末资产总计为37.77亿元,应收账款为16.57亿元;现金流量方面,经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元,销售商品、提供劳务收到的现金为13.21亿元。
存货周转指标是财报唯一亮点
根据鼎汉技术公布的相关财务信息显示,存货周转指标是唯一亮点。存货周转率平均为2.73(次/年),存货变现能力很强。
财务状况欠佳,存在7项财务风险
根据鼎汉技术公布的相关财务信息显示,公司存在7个财务风险,具体如下:
指标类型评述收益率净资产收益率平均为-2.25%,公司赚钱能力较差。盈利营业利润率平均为-2.83%,公司盈利能力很弱。业绩扣非净利润同比增长率平均为-1013.28%,公司成长性很低。成长净利润同比增长率平均为-210.29%,公司成长性较差。负债付息债务比例为37.62%,债务偿付压力很大。偿债流动比率为1.37,短期偿债能力很弱。成长当期扣非净利润同比下降了809.32%,利润下降较大。综合来看,鼎汉技术总体财务状况低于行业平均水平,当前总评分为1.19分,在所属的轨交设备行业的29家公司中排名靠后。具体而言,现金流、营运能力良好。
各项指标评分如下:
指标类型上期评分本期评分排名评价现金流3.593.4510良好资产质量2.072.5915尚可成长能力2.070.5227较弱偿债能力0.430.5227较低盈利能力0.980.5227较低营运能力4.573.977良好总分1.561.1926低于行业平均水平关于同花顺财务诊断大模型
同花顺(300033)财务诊断大模型根据公司最新及往期财务数据和行业状况,计算出公司的财务评分、亮点和风险,反映公司已披露的财务状况,但不是对未来财务状况的预测。财务评分区间为0~5分,分数越高说明财务状况越好、对中长期的投资价值越大。财务亮点与风险评述中涉及“平均”关键词的取指标5年平均值,没有“平均”关键词的取最新报告期数据。上述所有信息均基于人工智能算法,仅供参考,不代表同花顺财经观点,投资者据此操作,风险自担。
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